Contratación directa 2010CD-000019-00100 Tomo II para compra de tintas y cintas para impresora
- CR-AN-DAF-PROV-AC-000202-C00016
- Unidad documental compuesta
- 2010
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000019-00100 Tomo II para compra de tintas y cintas para impresora
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000020-00300 para compra de radio-comunicadores (walkie talkies)
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000021-00300 para compra de cajas de municiones
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000022-00300 para la compra e instalación de vidrio
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000023-00100 para la compra de cartuchos de tinta
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000024-00100 para el mantenimiento de equipo de grabación
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000025-00300 para la compra de lavadora hidroneumática
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000026-00300 para la compra de cuchillas para tractor
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000028-00100 para la compra de máquina de escribir electrónica
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000030-00200 para la compra de papel bond tamaño carta
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000032-00200 para la compra de película para fax Panasonic
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000035-00300 para la compra de baterías AA y baterías C
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000036-00100 para la compra de pintura acrílica
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000037-00300 para la compra de cajas de municiones
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000038-00200 para la compra de tóner
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000039-00300 para la compra de suministros de oficina
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000041-00100 para la compra de deshumificador
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000042-00100 para la compra de escaleras de aluminio
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000043-00300 para la compra de rótulos acrílicos
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000044-00200 para la impresión de papel membretado de seguridad
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000045-0300 para la compra de suministros de oficina
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000045-0300 Tomo II para la compra de suministros de oficina
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000046-00300 para la compra de suministros de oficina
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000047-0300 para la reparación de pieza de pesebre
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000048-00300 para la compra de alcohol
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000049-00100 para la compra de mobiliario de oficina
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000051-00300 la reparación de mobiliario de oficina
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000052-00100 la compra de radio-comunicadores (walkie talkies)
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000053-00300 la compra de artículos de limpieza
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000053-00300 la compra de artículos de limpieza
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000055-00200 la compra de carpetas de manila tamaño carta
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000056-00300 la compra de suministros médicos
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000057-00300 la compra de batería para motocicleta
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000058-00300 la compra de ventiladores
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000059-00300 el mantenimiento y reparación del vehículo PE. 17-247
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000061-00300 para la compra de materiales de respaldo y seguridad
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000062-00100 para la compra de visores para la consulta de microfilminas
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000064-00300 para la compra de archivador de cartón (ampo) tamaño carta
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000067-00100 para la publicación de boletines Archívese
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000070-00100 para la compra de cajas de fastener
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000074-00100 para la compra de cintas para reloj marcador
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000075-00300 para la compra de fluorescentes y balastros
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000077-00100 para la compra de plástico transparente
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000078-00100 para la compra de buffer y soluciones de limpieza
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000079-00300 para la compra de abonos y fungicidas
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000080-00100 para la compra de hilo Carmencita
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000081-00100 para el llenado de cilindro con amoniaco ANHIDRO (gas)
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000082-00100 para la compra de papeles, cartulina y cartón
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000083-00300 para la compra de suministros de oficina
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000084-00300 para la compra de calculadora sumadora
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000085-00300 para la compra de lámpara de emergencia
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000086-00100 para la compra de cola blanca y roja
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000087-00100 para la compra de cintas para máquinas de escribir
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000090-00300 para la publicación en el diario “la Gaceta”
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000091-00300 para la compra de lavadora hidroneumática
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000092-00100 para la compra de franela, manta y army
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000093-00300 para la compra de motocicleta con accesorios
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000100-00100 para la impresión de boletas y formularios
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000103-00300 para el servicio de instalación de malla metálica
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000104-00100 la compra de cartón No. 80 40x30” color café oscuro
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000105-00100 la compra de army verde olivo, franela y manta
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000106-00300 la compra de papeles finos
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000107-00100 la compra de papel fabriano
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000111-00100 el servicio de revisión y limpieza de cámara fotográfica
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000112-00300 la compra de papel bond blanco de 75 gms/m2 tamaño carta
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000113-00300 la compra de pintura
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000114-00100 la impresión de recibos
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional